налогнадоходыфизическихлиц налоги ндфл декларация 3ндфл декларация3ндфл москва налоговыйвычет вычетзаквартиру казань квартирычебоксары налоговыйвычетказань налоговыйвычетчебоксары ндфлприпродаженедвижимости справка2ндфл тарифыналог_21 чебоксары вычетпондфл налоговаяинспекция юрист декларацияндфл налоговая налоговаядекларация вычет ипотека налог налогнадоходы недвижимость перово ндфлприпродаженедвижимости
СВЕРШИЛОСЬ!!!!
⠀
Наконец-то начала вести свою профессиональную страничку в Инстаграмм. @3ndflspbrf Приглашаю всех.
Многим известно, что я заполняю декларации по форме 3-НДФЛ на имущественные и социальные налоговые вычеты. И вот теперь я буду отдельно освещать данную тему. Хочу донести до людей про их возможность легально возвращать из бюджета потраченные деньги на покупку квартиры, на лечение и обучение.
Подписывайтесь @3ndflspbrf
Продали квартиру, автомобиль?
Помните, что доходы от продажи физическими лицами недвижимости и такого имущества, как автомобиль, являются объектами налогообложения по налогу на доходы физических лиц.
Ставка по налогу 13%.
Вы освобождаетесь от налогообложения (налоговую декларацию не надо представлять):
- если проданный автомобиль находился у Вас в собственности 3 года и более;
- если проданной недвижимостью Вы владели 3 года и более либо 5 лет и более.
Владение 3 года и более для освобождения от налогообложения при продаже недвижимости применяется к случаям приобретения недвижимости в порядке наследования или по договору дарения от близкого родственника, либо недвижимость приобретена в результате приватизации или в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. По иным основаниям приобретения недвижимости для освобождения от налогообложения срок владения 5 лет и более.
Также при продаже автомобиля Вы избежите налогообложения, если автомобиль продан по цене не превышающей 250 000 руб. (в данном случае декларация в налоговый орган должна быть представлена).
Налоговые декларации необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи имущества. Например, если имущество продали в 2018 году, срок представления декларации до 30 апреля 2019 года. При непредставлении декларации - штраф (1000 руб.) #юрист#налогообложение#налогнадоходыфизическихлиц#правоваяпомощь#абакан#иркутск#сургут#самара#волгоград#москва#хабаровск
#avronlaw_услуги
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Все физические и юридические лица при осуществлении хозяйственной деятельности сталкиваются с различными вопросами в сфере налогообложения. Как правильно оформить ФЛП или юридическое лицо в органах Государственной налоговой инспекции Украины? Как выбрать группу налогоплательщика? Как правильно закрыть предприятие в налоговой? Что делать при возникновении налоговой задолженности, наложении пени и/или штрафа? Как вести себя при налоговой проверке и необходимости оспаривания ее результатов?
Помимо вопросов налогообложения хозяйственной деятельности, в повседневной жизни мы также можем столкнуться с необходимостью правильного расчета и уплаты налогов. Это могут быть вопросы налогообложения при покупке или продаже недвижимости, при возникновении дополнительных доходов физических лиц, которые подлежат налогообложению, налоги и сборы при купле-продаже и первой регистрации автомобиля, уплата налога на недвижимое имущество, которое превышает нормы совокупно принадлежащих размеров общей площади и многое другое.
Налогообложение и налоговое право объединяют взаимоотношения, возникающие в экономической (хозяйственной) и правовой сферах, и требуют внимательного профессионального подхода для решения всех вопросов, т.к. несоблюдение налогового законодательства предусматривает не только финансовую, административную, но и уголовную ответственность.
Адвокаты в сфере налогового права АО «Avron» помогут разобраться во всех тонкостях сложившейся ситуации и решить все вопросы в четко ограниченные законодательством сроки.
Услуги адвоката в сфере налогообложения: Консультации адвоката по вопросам налогообложения и налогового права.
Разрешение налоговых споров. Представление интересов клиента в судебном процессе по налоговому спору.
Юридическое сопровождение при налоговой проверке.
Порядок и сроки обжалования решений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц.
Нужна юридическая помощь? Звоните или пишите: ☎️ 099 348 21 50 (viber)
☎️ 096 475 86 98
avronlawyer@gmail.com
Как получить налоговый вычет за лечение? Сохраняй, чтобы не потерять
⠀
Если вы прошли лечение в платной медицинской клинике, то можете вернуть 13% стоимости лечения.
⠀
Вы можете получить вычет, если:
официально работаете;
оплатили собственное лечение или лечение близких родственников (супруги, родители, дети до 18 лет);
оплатили услуги, при оплате которых предоставляется вычет;
клиника имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.
⠀
Какие документы нужны:
налоговая декларация 3-НДФЛ;
справка 2-НДФЛ. Получить её можно у работодателя;
документы для подтверждения родства, если лечение было оплачено близкому родственнику;
копия договора с медицинской организацией на оказание платных услуг;
оригинал справки об оплате медицинских услуг. Выдается медицинским учреждением, которое оказало услуги;
копия лицензии медицинского учреждения;
копии платёжных документов (чеков), подтверждающих фактические расходы налогоплательщика;
заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на лечение и приобретение медикаментов с указанием реквизитов для зачисления возврата.
⠀
Как и куда предоставить пакет документов:
Пакет документов можно предоставить через личный кабинет на сайте www.nalog.ru, лично в налоговый орган по месту жительства или по почте.
⠀
Для жителей Сыктывкара:
ИФНС по г. Сыктывкару, 167981, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 5.
⠀
Когда выплатят вычет:
⏰ Срок камеральной проверки налоговой декларации составляет 3 месяца. После проверки сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату в течение одного месяца со дня получения налоговым органом заявления о возврате.
⠀
Более подробная информация о налоговых вычетах по активной ссылке в шапке профиля.
⠀
#институтдвижения #индвиго #ндфл #налогнадоходыфизическихлиц #налоговыйвычет #налоговыйсоциальныйвычет #налоговыйвычетзалечение #здоровье #медицина #сыктывкар #республикакоми
Исправляем 2-НДФЛ.
Подали вы в инспекцию сведения о доходах своих сотрудниках по форме 2-НДФЛ.
А тут вдруг обнаружили, что сведения эти недостоверные:
-в сумме дохода или налога, -или адрес сотрудника неверно указали и т.д.
Или вообще доходов у сотрудника, облагаемых НДФЛ, в отчетном году не было. В декрете он.
Что делать
Не паниковать и исправлять!
Алгоритм прост:
1. Определяем, какой вид исправления Вам нужен
- корректировка
- аннулирование
Корректирующая справка подается, когда сведения были не точными.
Аннулирующая справка подается, когда первоначальная была представлена в налоговый орган ошибочно. Т. е. подавать ее не нужно было в принципе.
Был у меня случай в практике. Делала корректировку сведений на сотрудника. Программа поставила в справке не год корректировки, а текущий год. Бывает. Сама не доглядела. Пришлось потом сдавать и корректирующие сведения за прошлый год и аннулирующие за текущий.
2. Формируем исправленный документ.
Если корректируем, то ставим № корректировки по порядку. Первая корректировка - №1, вторая - №2 и так до №98. Думаю, что должно хватить. Далее вносим все необходимые исправления.
Корректируем и отправляем в инспекцию только те справки☝️, в которых выявлены ошибки.
Если аннулируем, то ставим номер корректировки «99» и заполняем только Раздел 1 «Данные о налоговом агенте» (т. е. о работодателе) и Раздел 2 «Данные о физическом лице». Остальные разделы должны быть пустыми.
3. Отправляем исправленные сведения в инспекцию.
И помните, что за непредоставление или искаженное представление сведений о доходах физ. лиц вам грозит штраф — 200 руб. и 500 руб. соответственно за каждую непредоставленную или недостоверную справку.
Кто с таким уже сталкивался? Рассказывайте о своих случаях исправления 2-НДФЛ.
#avronlaw_советует
КАК И ЗА ЧТО МОЖНО ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ НАЛОГА НА ДОХОД?
Налоговый кодекс Украины гарантирует нам, гражданам Украины, ряд налоговых скидок, о которых зачастую мы не знаем либо не задумываемся. Так можно вернуть часть денег, потраченных на обучение, некоторые виды лечения или установку ГБО, например. Существует ряд нюансов и ограничений, о чем расскажем подробнее далее.
Итак, налоговая скидка - это документально подтвержденная сумма затрат, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход за год.
За что и за какие расходы можно получить налоговую скидку? Ст. 166 ч. 3 НКУ определяет виды таких расходов, которые можно посмотреть листая фото
Правом на налоговую скидку можно воспользоваться в течение следующего года после окончания отчетного периода. Если плательщик не воспользовался этим правом до конца следующего за отчетным годом, то такое право на следующие налоговые года не переносится. Например, вернуть часть расходов на обучение в 2018 году вы можете только в 2019 году, в 2020 году вы такое право теряете и сможете получить уже плату за обучение, произведенную только в 2019 году.
Право на налоговую скидку имеют только граждане Украины с регистрационным номером учетной карточки плательщика налога или с отметкой в паспорте об отказе от его принятия, официально трудоустроенные, которые оплачивали налог на доход физических лиц, подали декларацию о доходах и имеют документальное подтверждение расходов. Частный предприниматель не может воспользоваться таким правом, т.к. оплачивает другой вид налога – налог на прибыль.
Чтобы узнать, что делать для получения налоговой скидки, листай фото
Чтобы оформить налоговую скидку, надо обратиться в ближайшее подразделение Государственной фискальной службы. Там обязаны бесплатно разъяснить, как получить возврат подоходного налога и нюансы по вашему случаю. Налоговая скидка возвращается в течение 60 дней с момента подачи заявки на банковский счет или почтовым переводом. Сумма скидки насчитывается индивидуально и зависит от величины расходов, дохода за год и не превышает 18% от суммы расходов.
Нужна юридическая помощь? Звоните или пишите: ☎️ 099 348 21 50 (viber)
☎️ 096 475 86 98
avronlawyer@gmail.com
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в России. Исчисляется он в процентах от совокупного дохода физлиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения. НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную деятельность, подарки и выигрыши, выплаты по больничным листам ряду налогоплательщиков (в том числе при выплате пособия по временной нетрудоспособности нотариусам налоговым агентом признается нотариальная палата, адвокатское бюро либо юридическая консультация. Они обязаны исчислить, удержать и внести в бюджет НДФЛ (п. 1 ст. 226 Налогового кодекса). #ндфл #налоги #москва #питер #будьвтемеснсами #новыйпоток #налогнадоходыфизическихлиц
Налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку!
Если вы работаете официально и получаете «белую» зарплату, то платите подоходный налог — 13%. Перечисляет его бухгалтерия, а вы получаете зарплату уже без НДФЛ — налога на доходы физических лиц. Каждый год вы отдаете государству внушительную сумму.
После покупки квартиры эту сумму можно и нужно вернуть!
Налоговый вычет составляет 13% от стоимости недвижимости и выплаченных процентов по ипотеке. Также можно оформить вычет за лечение, обучение и страхование, за несовершеннолетних детей и благотворительность.
Максимально возможная сумма для расчета имущественного вычета – 2 млн рублей, а для процентов по ипотеке – 3 млн рублей
Таким образом, до 260 000 рублей можно вернуть из своих налогов при покупке квартиры, а также до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотеке. То есть купить жилье можно и за 5, и за 10 млн, но государство выплатит 13% только с 2 млн.
#налоговыйвычет #купитьквартирувипотеку #ипотека #подоходныйналог #налогнадоходыфизическихлиц #НДФЛ #недвижимость #расчетимущественноговычета #процентыпоипотеке #недвижимостькраснодар #недвижимостьвкраснодаре #vikontarielt
Налог на доходы физических лиц
Этот налог платят ИП, работающие на ОСНО. НДФЛ тоже можно назвать сложным для понимания налогом, потому что его платят не только на доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, но и на доходы обычных физических лиц. Налоговые ставки по НДФЛ варьируются от 9% до 35% и по каждой налоговой ставке предусмотрен свой порядок определения налоговой базы.
Если говорить про налог на доходы от предпринимательской деятельности физлица, то по своей сути он аналогичен налогу на прибыль организаций, но ставка его меньше: не 20%, а только 13%. ИП на ОСНО имеют право на профессиональные вычеты, то есть уменьшать сумму доходов, полученных от предпринимательской деятельности на обоснованные и подтвержденные расходы. Если же подтверждающих документов нет, то уменьшить размер доходов можно только на 20%.
Говоря об этом налоге, стоит еще упомянуть понятие налогового резидента РФ, т.к. от этого статуса зависит налоговая ставка НДФЛ. Чтобы физическое лицо было признано в отчетном году налоговым резидентом, оно должно фактически находиться на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Доходы нерезидентов облагаются по ставке 30%.
#бухпроект #бухпроектфеодосия #бухгалтерскиеуслуги #бухгалтер #бухучет #крым #феодосия #бухгалтериядлявсех #порядоктамгдеучет #грамотныйбухгалтер #бухуслугикрым #бухгалтерскоеобслуживание #отчетностьонлайн #ифнс #электроннаяотчетность #лучшийбухгалтер #налоги #оптимизацияналогообложения #регистрацияооо #регистрацияип #осно #налогнадоходыфизическихлиц
Собрать статистику #НАЛОГНАДОХОДЫФИЗИЧЕСКИХЛИЦ выполните поиск с получением статистики (Перейти к подбору).